原標(biāo)題:深華發(fā)A:關(guān)于續(xù)聘2022年度財務(wù)報告審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的公告
股票代碼:000020 200020 股票名稱:深華發(fā)A 深華發(fā)B 編號:2022-15
深圳中恒華發(fā)股份有限公司
關(guān)于續(xù)聘2022年度財務(wù)報告審計機構(gòu)
和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的公告
本公司及董事會、監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
大信會計師事務(wù)所具備多年為上市公司提供審計服務(wù)的執(zhí)業(yè)經(jīng)
驗與能力,職業(yè)操守良好,風(fēng)險意識較強,能秉持獨立審計原則,客觀、公正地出具專業(yè)報告,真實、準(zhǔn)確地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。經(jīng)公司董事會審計委員會提議,擬續(xù)聘大信會計師事務(wù)所為公司2022年度財務(wù)報告審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu),如有其它專項審
計事宜另行商議,擬授權(quán)公司經(jīng)營管理層在上述范圍內(nèi)與大信會計師事務(wù)所商談審計費用并簽署相關(guān)協(xié)議。
一、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的基本情況
(一)機構(gòu)信息
1、基本信息。大信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱
“大信事務(wù)所”)成立于1985年,2012年3月轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙
制事務(wù)所,注冊地址為北京市海淀區(qū)知春路1號22層2206。大信事
務(wù)所在全國設(shè)有32家分支機構(gòu),在香港設(shè)立了分所,并于2017年發(fā)
起設(shè)立了大信國際會計網(wǎng)絡(luò),目前,大信國際會計網(wǎng)絡(luò)全球成員有美國、加拿大、澳大利亞、德國、法國、英國、新加坡等 23家網(wǎng)絡(luò)成
員所。大信事務(wù)所擁有財政部頒發(fā)的會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書,是我國最早從事證券業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所之一,以及首批獲得H股企業(yè)審計
資格的事務(wù)所,具有近 30年的證券業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗。首席合伙人為胡
詠華先生。截至2021年12月31日,大信事務(wù)所從業(yè)人員總數(shù)4262
人,其中合伙人156人,注冊會計師1042人。注冊會計師中,超過
500人簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告。2020年度業(yè)務(wù)收入18.32億元,為超過 10,000家公司提供服務(wù)。業(yè)務(wù)收入中,審計業(yè)務(wù)收入 15.68
億元、證券業(yè)務(wù)收入5.84億元。2019年上市公司年報審計客戶165
家(含H股),平均資產(chǎn)額174.78億元,收費總額2.13億元,主要
分布于制造業(yè)、信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)。本公司同行業(yè)上市公司審計客戶107家。
2、投資者保護(hù)能力
職業(yè)保險累計賠償限額和計提的職業(yè)風(fēng)險基金之和超過 8000萬
元,職業(yè)風(fēng)險基金計提和職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定。
近三年因在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況:杭州
中院于2020年12月判決本所及其他中介機構(gòu)和五洋建設(shè)實際控制人
承擔(dān)“五洋債”連帶賠償責(zé)任。截至目前,立案執(zhí)行案件的案款已全部執(zhí)行到位,本所已履行了案款。
3、獨立性和誠信記錄
大信不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求
的情形。近三年大信受到行政處罰1次,行政監(jiān)管措施15次,未受
到過刑事處罰、自律監(jiān)管措施和自律處分。近三年從業(yè)人員中2人受
到行政處罰、27人次受到監(jiān)督管理措施。
(二)項目信息
1、基本信息。
擬簽字項目合伙人:姚翠玲
擁有注冊會計師執(zhí)業(yè)資質(zhì)。2009年成為注冊會計師,2009年開
始從事上市公司和掛牌公司審計,2009年開始在本所執(zhí)業(yè),2021年
開始為本公司提供審計服務(wù)。2018-2020年度簽署的上市公司審計報
告柳化股份、金萊特等。未在其他單位兼職。
擬簽字注冊會計師:楊婷
擁有注冊會計師執(zhí)業(yè)資質(zhì)。2015年成為注冊會計師,2013年開
始從事上市公司和掛牌公司審計,2020年開始在大信會計師事務(wù)所
(特殊普通合伙)執(zhí)業(yè),2020年開始為本公司提供審計服務(wù)。
2019-2021年度簽署的上市公司和掛牌公司審計報告有博愛新開源醫(yī)
療科技集團(tuán)股份有限公司 2019年度審計報告、深圳中恒華發(fā)股份有
限公司2020和2021年度審計報告等。未在其他單位兼職。
擬安排項目質(zhì)量控制復(fù)核人員:湯艷群
湯艷群從2010年3月至今在大信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)
從事審計相關(guān)工作。曾為桂林旅游、美盈森、快意電梯等上市公司提供財務(wù)報表審計、IPO審計等各項專業(yè)服務(wù);近三年擔(dān)任了萬順新材、桂東電力、桂林旅游、雷曼光電、沃森生物、柳化股份、杰美特等多家上市公司的獨立復(fù)核質(zhì)量控制工作。
2、誠信記錄。
擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師及質(zhì)量控制復(fù)核人員近三年
不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰,受到證監(jiān)會及派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施,受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。
3、獨立性。
擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師及質(zhì)量控制復(fù)核人員不存在
違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形,未持有和買賣公司股票,也不存在影響?yīng)毩⑿缘钠渌?jīng)濟利益,定期輪換符合規(guī)定。
4、審計收費。
本次審計費用包括年報審計費用及內(nèi)控審計費用,擬定年報審計
費用不超過人民幣50萬元,內(nèi)控審計費用不超過人民幣20萬元,與
往年相同。
二、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序
1、審計委員會履職情況
公司董事會審計委員會對大信事務(wù)所進(jìn)行了審查,認(rèn)為大信事務(wù)
所具備為公司提供審計服務(wù)的專業(yè)能力、獨立性、經(jīng)驗和資質(zhì),具有投資者保護(hù)的能力,能夠滿足公司審計工作的要求。董事會審計委員會提議繼續(xù)聘請大信事務(wù)所為公司 2022年度財務(wù)報告審計機構(gòu)和內(nèi)
部控制審計機構(gòu),并將該事項提交公司董事會審議。
2、獨立董事的事前認(rèn)可情況和獨立意見
公司獨立董事發(fā)表事前認(rèn)可意見如下:鑒于大信事務(wù)所具有證券
期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計資格,能夠獨立、客觀的對公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果進(jìn)行審計,為保證審計工作的連續(xù)性,同意續(xù)聘大信事務(wù)所為公司 2022年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu),并同意將該議案提交董事
會審議。
公司獨立董事發(fā)表獨立意見如下:大信事務(wù)所在為公司提供審計
服務(wù)的過程中,能夠遵循獨立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則開展審計工作,同意續(xù)聘大信會計師事務(wù)所為公司2022年度財務(wù)報告審計機構(gòu)和內(nèi)
部控制審計機構(gòu),并同意將該議案提交公司2021年度股東大會審議。
3、董事會審議議案和表決程序
公司第十屆董事會第八次會議審議了《關(guān)于續(xù)聘 2022年度財務(wù)
報告審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》,全票通過。
4、生效日期
本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議,待股東大會審議
通過之日起生效。
三、報備文件
1、第十屆董事會第八次會議決議;
2、審計委員會決議;
3、獨立董事關(guān)于公司相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見和獨立意見;
4、大信事務(wù)所營業(yè)執(zhí)業(yè)證照,主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信
息和聯(lián)系方式,擬負(fù)責(zé)具體審計業(yè)務(wù)的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。
特此公告。
深圳中恒華發(fā)股份有限公司
董 事 會
2022年4月26日
關(guān)鍵詞: 注冊會計師 上市公司 會計師事務(wù)所